профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Как оптимизировать налоговую нагрузку на бизнес: способы, безопасные в 2027 году

Дата проведения 10 декабря 2026
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Трансляция
Стоимость
Документ По окончании обучения выдается:

Налоговый контроль, Налоговая оптимизация

Лекторы (1)

Джаарбеков Станислав Маратович

Джаарбеков Станислав Маратович

эксперт по налогам, практикующий с 1991 года. Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучёту https://taxslov.ru/

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Основные изменения и тренды в законодательстве, правоприменительной практике, которые влияют на налоговую оптимизацию и снижение налоговых рисков
  2. Налоговая статистика и информация от ФНС России: количество проверок и их результативность, взаимодействие налоговиков с МВД и пр.
  3. То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию
    • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
    • Статья 54.1. НК РФ (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное
    • Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях
    • Как проверить контрагента?
    • Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что это такое и как их обойти?
    • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок её расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям? Доля вычета по НДС. Налоговые льготы
    • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками от ФНС России
    • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как налоговики определяют рыночные цены по неконтролируемым сделкам?
    • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем
    • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
    • Схемы, которые не рекомендуется применять
  4. Использование льготных налогоплательщиков
    • Краткий обзор льготных налогоплательщиков, налоговые льготы и условия их применения, в том числе:
      • - субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание?
      • - организации в области информационных технологий (ИТ-бизнес)
      • - Сколково (инновационный бизнес)
      • - малые технологические компании
      • - особые экономические зоны
  5. Дробление бизнеса
    • Дробление бизнеса без спецрежимов: чего стоит опасаться?
    • Схема дробления бизнеса – как её трактуют налоговики и последняя судебная практика? В каких случаях налоговая выгода признаётся необоснованной?
    • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель
    • Как избежать квалификации взаимоотношений как схемы дробления бизнеса?
    • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел
  6. Карта налоговой оптимизации
    • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО)
    • Как передать активы внутри группы без налоговых потерь (пп. 3.7, 11, 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ)
    • Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств? Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
    • Налоговые вопросы построения территориально-распределённого бизнеса
    • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы)
    • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли
  7. Налог на прибыль
    • Налог на прибыль организаций (учётная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, налоговые резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК РФ и т.д.)
    • Инвестиционный налоговый вычет (региональный и федеральный): кто применяет и как им правильно пользоваться?
    • Повышающий коэффициент 2 к первоначальной стоимости основных средств для российского высокотехнологического оборудования
    • Повышающий коэффициент 2 к затратам на приобретение российских программ для ЭВМ и баз данных
    • Убытки и их перенос (ст. 283 НК РФ). Перенос убытков при реорганизации
  8. НДС
    • Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать?
    • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой
    • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
    • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки
    • Раздельный учёт НДС: как снизить риски при выдаче займов?
  9. Иные вопросы
    • Привлечение ИП и самозанятых: риски доначисления страховых взносов и НДФЛ в связи с признанием отношений трудовыми
    • Ошибки. Как правильно исправить, чтобы не попасть на штраф?
  10. Ответы на вопросы, практические рекомендации

БОНУС

Подарочный сертификат от одной из ведущих торговых сетей
и цифровых сервисов на выбор – каждому онлайн-участнику

Посмотреть все бонусы

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Октябрь
1 - 2 октября 2026
Воробьёва Е. В.
Иванус И. И.
Рабинович А. М.
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Семинар
14 октября 2026
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Семинар
Ноябрь
20 ноября 2026
Брук Б. Я.
Гончарова О. Э.
Джальчинов Д. Л.
Ерёмин С.
Зверева А. В.
Кнельц А. М.
Книженцев Д.
Коньков А. Ю.
Матвеев А. Г.
Никифоров А. А.
Новосёлов К. В.
Чарикова Л. А.
Черепанов Д. Ю.
Григорьев А. А.
Бухучёт / Конференция
Декабрь
4 декабря 2026
Лихникевич И. П.
Бухучёт / Семинар
8 декабря 2026
Джаарбеков С. М.
Бухучёт / Семинар

Оформить участие


24 200,00 ₽
кол-во участников 1

(без учета дополнительных скидок)