профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Налоговые риски в 2018 году: способы выявления и минимизации

Дата проведения 29 июня 2018
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽  
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ 
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽
    Владельцам абонементов — бесплатно
Документ По окончании обучения выдается:

Налоговая оптимизация, Налоговый контроль

Лекторы (1)

Джаарбеков Станислав Маратович

Джаарбеков Станислав Маратович

Эксперт по налогам, практикующий с 1991 года. Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучету https://taxslov.ru/

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Налоговые риски: понятие, виды. Способы выявления налоговых рисков
  2. Критерии оценки налоговых рисков в 2018 году: как ими пользоваться налогоплательщику
  3. Основные подходы к снижению налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов и пр.)
  4. Способы минимизации налоговых рисков в 2018 году: на что обратить внимание
  5. Новые риски в связи с установленными законом пределами осуществления прав налогоплательщика (практика применения ст. 54.1 НК РФ)
    • Обязательные требования к моделям планирования налоговой нагрузки на бизнес (непритворный характер сделок, экономическая целесообразность расходов и их надлежащее документальное оформление, обоснованность налоговой выгоды и пр.)
    • Реальность сделки как важное условие признания расходов и вычетов
    • Спорные вопросы обоснования деловой цели сделки (на примерах из судебной практики)
    • Приоритет существа над формой (правоприменительная практика)
    • Налоговая ответственность за контрагента: риски и последствия, критерии необоснованной налоговой выгоды
    • Как снизить риски в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика
  6. Новые риски по НДС
    • Новые технологии налогового контроля: как работает АСК НДС и как избежать претензий ФНС к размерам и срокам уплаты налога
    • Спорные ситуации по НДС: в каких случаях неуплата или неполная уплата сумм налога может квалифицироваться как умышленное деяние, содержащее признаки виновности налогоплательщика
    • Вычет НДС (счета-фактуры, условия вычета). Региональные критерии «границ безопасности» вычета НДС: на что ориентируются налоговые органы
    • Перенос вычета по НДС на будущие периоды (п. 1.1. ст. 172 НК РФ). Какие вычеты опасно переносить и как снизить риски переноса вычета по НДС
    • Раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям: новые правила с 2018 года и новые риски
    • Особенности применения правила 5% с 2018 года
    • Проблема заявления к вычету «входного» НДС по необлагаемым операциям и связанные с ней риски
    • Судебная практика по раздельному учету НДС
    • НДС по авансам полученным и выданным. Риски переквалификации займа в полученный аванс и как их избежать
    • Судебные споры, связанные с правомерностью применения льгот по НДС
  7. Риски по налогу на прибыль
    • Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность, документальная подверженность)
    • Спорные случаи признания расходов для целей исчисления налога на прибыль (офисные расходы, премии сотрудникам, списание активов, займы, поручительства и пр.)
    • Инвестиционный налоговый вычет: новые возможности и ограничения (как можно, а как нельзя). Риски неправильного применения инвестиционного налогового вычета
    • Риски в связи с неправильным формированием резервов
    • Выплата компенсаций в связи с расторжением трудового договора: на что обратить внимание
    • Знаковые судебные решения по спорным вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль
  8. Риски по «зарплатным» налогам (НДФЛ и страховые взносы)
    • Налоговые риски нестандартных выплат (прощение займов, оплата стоимости проживания, фитнеса и пр.)
    • Риски оформления отношений с работниками с использованием гражданско-правовых договоров
    • Риски переквалификации ГПД в трудовой договор: на что обратить внимание
    • Риски в связи с использованием дивидендных схем
    • Риски применения льготных (пониженных) ставок по страховым взносам: сложные ситуации, судебная практика
    • Способы снижения налоговых рисков по НДФЛ и страховым взносам
    • Как с минимальными налоговыми потерями и рисками исправить допущенные ошибки
  9. Налоговые риски для взаимозависимых лиц
    • Налоговые последствия взаимозависимости лиц
    • Риски, связанные с наличием прямых или косвенных признаков аффилированности
    • Налоговые риски признания в судебном порядке лиц взаимозависимыми
    • Налоговые риски контролируемых сделок
    • Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам
  10. Налоговые риски в связи с использованием схем дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН)
    • Схемы дробления бизнеса. Критерии искусственного дробления, применяемые налоговыми органами
    • Риски работы со «спецрежимниками». Риски образования простого товарищества с участием «спецрежимников»
    • Как избежать квалификации взаимоотношений с партнерами как схемы дробления бизнеса
    • Способы снижения налоговых рисков при использовании схем дробления бизнеса
  11. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 3 мероприятия
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Июнь
10 - 11 июня 2024
Матиташвили А. А.
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар
25 июня 2024
Джаарбеков С. М.
Бухучёт / Семинар
26 - 28 июня 2024
Иванус И. И.
Крутякова Т. Л.
Лихникевич И. П.
Сухарева О. А.
Смирнова Т. С.
Чамкина Н. С.
Акчурина Г. М.
Артюх А. А.
Вихляева Е. Н.
Волков В. Д.
Костальгин Д. С.
Лозовая А. Н.
Морозов Д. А.
Новоселов К. В.
Орлова-Панина И. А.
Речкин Р. В.
Старовойтова Е. В.
Хмелевская В. В.
Хороший О. Д.
Яковлев А. А.
Бухучёт / Неделя бухгалтерского учета