профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Дробление бизнеса: практические рекомендации налогового консультанта

Дата проведения 7 декабря 2018
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽  
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ 
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽
Документ По окончании обучения выдается:

Налоговая оптимизация, Налоговый контроль

Лекторы (1)

Джаарбеков Станислав Маратович

Джаарбеков Станислав Маратович

эксперт по налогам, практикующий с 1991 года. Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучёту https://taxslov.ru/

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Взаимозависимые лица как объекты налогового контроля
    • Какие лица признаются взаимозависимыми
    • Взаимозависимость по п. 2 ст. 105.1 НК РФ
    • Добровольная и экономическая взаимозависимость: различия понятий
    • Как налоговики выявляют взаимозависимых лиц
    • Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики)
    • Следует ли опасаться взаимозависимости внутри группы компаний
    • Как взаимозависимость влияет на налогообложение
    • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики)
  2. Особенности использования специальных налоговых режимов для оптимизации налоговой нагрузки
    • Возможности использования специальных налоговых режимов для управления налоговой нагрузкой: общий обзор
    • УСН: условия и порядок применения, ограничения, плюсы и минусы; использование УСН для оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов; УСН с использованием договоров простого товарищества (обоснование правомерности применения, пределы применения); выведение на УСН аутсорсинга и пр.
    • ЕНВД: условия и порядок применения, ограничения, плюсы и минусы; использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль
    • ПСН: условия и порядок применения, ограничения, плюсы и минусы; использование ПСН для оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов
    • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП
  3. Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и судов
    • Новые риски использования схем дробления бизнеса для целей оптимизации налоговой нагрузки на бизнес в 2019 году
    • Цели дробления бизнеса и соответствующие им варианты дробления
    • Встраивание «спецрежимника» (ИП) в группу взаимозависимых лиц (в качестве исполнителя, агента, арендодателя, управляющего): опасные и безопасные технологии
    • Какие признаки дробления, свидетельствующие о незаконности применяемой схемы, вызывают претензии проверяющих
    • Как выявляют обстоятельства, свидетельствующие о наличии противозаконного умысла в действиях налогоплательщика при дроблении бизнеса
    • Как избежать квалификации взаимоотношений в группе компаний как формальной схемы дробления бизнеса
    • Как трактуют схемы дробления бизнеса налоговики и как избежать обвинений в искусственном дроблении бизнеса
    • В каких случаях налоговая выгода, полученная благодаря дроблению бизнеса, признается необоснованной
    • Рекомендации ФНС и СК по доказыванию фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога при дроблении бизнеса путем необоснованного применения специальных налоговых режимов (п. 13.2 Письма ФНС РФ и СК РФ от 13.07.2017 № ЕД-4–2 / 13 650@): комментарий и разъяснения эксперта
    • Судебная практика по вопросам получения необоснованной налоговой выгоды путем формального дробления бизнеса (Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4–7 / 15 895@): экспертный комментарий
    • Позиция КС РФ по вопросам дробления бизнеса (Определение КС РФ от 04.07.2017 № 1440-О и особое мнение одного из судей КС РФ)
    • Способы снижения налоговых рисков при дроблении бизнеса: основные признаки добросовестного дробления, реальность деятельности и деловая цель (с примерами)
    • Отражение в учетной политике организации использования ею специальных налоговых режимов как способ защиты интересов налогоплательщика
  4. Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие повышенные подозрения налоговых органов, и как их избежать
  5. Общий обзор решений судов по схемам дробления бизнеса: предметный разбор выигранных и проигранных налогоплательщиками дел
  6. Последствия признания схемы дробления бизнеса незаконной по суду
    • Доначисление налогов, штрафов и пени
    • Последствия для учредителей, топ-менеджмента взаимозависимых лиц
    • Фиктивные схемы дробления, которые могут служить основанием для привлечения должностных лиц организации к уголовной ответственности
  7. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Апрель
6 - 7 апреля 2026
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Бизнес-класс
13 апреля 2026
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар
14 - 16 апреля 2026
Крутякова Т. Л.
Смирнова Т. С.
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Семинар
14 - 15 апреля 2026
Крутякова Т. Л.
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Семинар
16 апреля 2026
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар